4月9日,山东省教育厅发布《关于组织开展高等学校2024年专项内部审计工作的通知》,要求组织各高校内部审计部门就近三年学生权益保障政策落实、学校与社会力量合作经济事项退出机制的建立与落实等开展专项内部审计,此次内部审计工作的结果于9月30日前完成上述专项审计任务,并将审计结论、整改报告及附表、学校党委听取专项审计情况汇报会议纪要等上传至山东省教育财务数据管理平台。
东营科技职业学院审计室制定了2024年专项内部审计方案,经学校党委会审议后正式实施审计工作。
2024年专项审计内容
(一)学生权益保障政策落实审计
1.招生与就业创业情况。
2.学生资助政策落实情况。
3.课程体系及建设情况。
4.办学条件改善情况。
5.学生安全保障情况。
6.学生群团组织建设情况。
7.学生权益保障救济制度及落实情况。
8.合作办学管理情况。
9.收费和代收费情况。
(二)与社会力量合作经济事项退出机制的建立与落实审计
与社会力量合作事项,一是教育教学类:校企合作、中外合作办学、继续教育、培训、中外合作预科、研学;二是服务事项类:安保服务、物业服务、食堂托管经营、各类租车服务、能源合同管理、银校合作、资产有偿使用、网络服务出口、BOT模式基础设施等;三是科研类:共建设研究院或平台实验室、科研成果转化、共享成果或设备。
1.退出机制建立情况。
2.合作项目决策情况。
3.法律风险防控机制建立情况。
4.合作单位选定情况。
5.合作协议签订情况。
6.退出机制的触发。
7.退出机制的执行。
二、审计工作安排
根据省教育厅安排部署要求,9月30日前完成专项审计任务,按照专项审计工作方案,分步实施。
1. 5月份,牵头部门自查自纠,填写审计表格,提交自查自纠报告。
2. 6月份,学校审计小组集中审计。
3. 7月至8月,牵头部门开展整改。
4. 9月30日之前,形成审计报告、整改报告等材料,提交学校会议审核,有关材料汇总上报教育厅。