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东营科技职业学院开展内部专项审计整改工作

发布日期:2024-07-02    浏览次数:

49日,山东省教育厅发布《关于组织开展高等学校2024年专项内部审计工作的通知》,要求组织各高校内部审计部门就近三年学生权益保障政策落实、学校与社会力量合作经济事项退出机制的建立与落实等开展专项内部审计,此次内部审计工作的结果于 930日前完成上述专项审计任务,并将审计结论、整改报告及附表、学校党委听取专项审计情况汇报会议纪要等上传至山东省教育财务数据管理平台。

审计问题主要表现在制度建设、专项资金提取与支用、与合作单位协议内容签订以及退出机制落实方面,如程序不规范,制度建设不到位,现有部分制度条款不适用、执行不到位等问题。

2024年7月5日,学校召开党委会,专题安排审计问题整改。831日前各业务相关部门需根据学校审查结果进行集中整改,并将整改结果报送至审计室。91日至930日审计室对相关业务部门开展整改问题督查,及时将审计结果向学校党委进行情况汇报,并形成最终的审计报告报送上级主管部门。



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